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永济市栲栳镇人民政府2020年部门决算公开

发布时间:2021-10-09 09:08 信息来源: 永济市栲栳镇人民政府 【字体: 打印本页

  2020年度部门决算公开目录

  第一部分  概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2020年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、部门决算公开相关信息统计表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

  八、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    (二)政府采购情况说明

    (三)国有资产占有情况说明

    (四)预算绩效情况说明

    (五)其他需要说明的事项

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

 

永济市栲栳镇人民政府

2020年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

       一、本部门职责

    (一)制定和组织实施经济社会发展规划,组织指导好产业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场经济体系,促进经济社会协调发展。

    (二)制定并组织实施镇村建设规划,部署重点项目建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的建设管理,负责土地、林木、滩涂等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

    (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

    (四)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    (五)完成上级政府交办的其它事项。

    二、机构设置情况

    栲栳镇人民政府,为正科级建制。纳入决算单位有栲栳镇人民政府、栲栳镇综合便民服务中心、栲栳镇党群服务中心、栲栳镇退役军人事务服务站。

 

第二部分  2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

  见附表 GK01

  • 收入决算表

  见附表GK02

  • 支出决算表

  见附表GK03

  • 财政拨款收入支出决算总表

  见附表GK04

  • 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  见附表GK05

  • 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  见附表GK06

  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  见附表GK07

  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  见附表GK08

  • 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  见附表GK09

  说明:栲栳镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  • 部门决算公开相关信息统计表

  见附表GK10

  •  
  • 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

      2020年度收入总计1768.26万元、支出总计1827.36万元。与2019年相比,收入总计减少311.62万元,下降14.98%,支出总计减少141.11万元,下降7.1%。主要原因财政拨款收入中“对村级一事一议的补助”减少。

二、收入决算情况说明

       2020年度收入合计1768.26万元,其中:财政拨款收入1672.02万元,占比94.56%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入96.23万元,占比5.44%。

三、支出决算情况说明

       2020年度支出合计1827.36万元,其中:基本支出1010.60万元,占比55.30%;项目支出816.75万元,占比44.69%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2020年度财政拨款收入总计1672.02万元、支出总计1827.36万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少324.53万元,下降16.25%,财政拨款支出总计减少141.11万元,下降7.17%。主要原因是财政拨款收入及财政拨款支出中“对村级一事一议的补助”减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

       2020年度财政拨款支出1812.56万元,占本年支出合计的99.19%。与2019年相比,财政拨款减少135.19万元下降了6.94%。主要原因是财政拨款支出中“对村级一事一议的补助”减少。其中,人员经费834.79万元,占比46.06%,日常公用经费977.77万元,占比53.94%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

       2020年度财政拨款支出1812.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出387.01万元,占21.35%;社会保障和就业(类)支出46.59万元,占2.56%;卫生健康(类)支出32.23万元,占1.77%;农林水(类)支出1346.42万元,占74.28%;其他支出0.3万元占0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

       2020年度财政拨款支出年初预算1035.24万元,支出决算1812.56万元,完成年初预算的175.08%其中:

       一般公共服务(类)年初预算355.17万元,支出决算387.01万元,完成年初预算的108.96%,用于发放行政人员工资、缴纳保险以及维持机构的正常运行。较2019年决算减少23.67万元,下降5.76%,主要原因人员调出、退休等;

       社会保障和就业年初预算35.09万元,支出决算46.59万元,完成年初预算的132.77%;较2019年决算增90.16%,主要原因是机构改革后,增加新的职能部门退役军人服务站,产生的人员工资津补贴、公用经费等。

       卫生健康年初预算34.95万元,支出决算32.23万元,完成年初预算的92.21%,较2019年决算增加3.3%

       农林水年初预算610.02万元,支出决算1346.42万元,完成年初预算的220.71%,较2019年决算下降8.57%,主要原因是对村级一事一议的补助减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2020年度财政拨款基本支出1010.60万元,其中:人员经费809.58万元,主要包括工资福利支出513.16万元,占63.38%;对个人和家庭的补助296.42万元,占比36.61%;;公用经费201.02万元,主要包括主要包括商品和服务支出195.69万元,占比97.34%;资本性支出5.33万元,占比2.65%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

       2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元,支出决算0.94万元,完成预算的47%,较2019年决算增加67.85%,原因是疫情期间公车使用频率增加。

       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,与上年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.94万元,占比100%,较上年支出决算增加0.38万元,原因是疫情期间公车使用频率增加;公务接待费支出决算0万元,占比0%,与上年相比无变化。具体情况如下:

    “三公”经费本年支出总额0.94万元,其中公务用车购置及运行维护费0.94万元,汽车保有量1量,公务接待费0万元。本年“三公”经费年初预算数与上年预算增长0.14万元,原因是因高铁引道的的建设,交通的便利,接待任务预计增加;相对于去年决算数来说,公务用车购置及运行维护费与上年增加0.38万元,原因是疫情期间公车使用频率增加;本年公务接待费同上年一样,均为0万元。

八、其他重要事项情况说明

     (一)机关运行经费支出情况说明

       2020年机关运行经费支出201.01万元,比2019年增加84.17万元,增长72.03%。主要原因是应对控制新冠肺炎疫情的传播和蔓延、农村人居环境卫生整治的经费增加

     (二)政府采购情况说明

       2020年度政府采购支出总额15.74万元,其中:政府采购货物支出15.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

     (三)国有资产占用情况说明

       截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  • 预算绩效情况说明
  • (1)预算绩效管理工作开展情况。

       根据预算绩效管理要求,涉及2020年办公用房维修项目预算资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的7.48%。

     (2)部门决算中项目绩效自评结果。

        栲栳镇办公用房填平补齐项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。

       项目绩效目标完成情况:一是栲栳镇政府填平补齐项目,修建政府西二楼会议室计划完成;二是项目资金及时足额合法合规拨付;现的主要问题及原因:一是绩效评价量化指标较少或者难以把控,容易出现不够客观的评价结果;二是专项资金管理不够严格,相关制度有待于进一步完善。下一步改进措施:一是尽快建立单位的绩效评价体系与制度,完善绩效评价的相关指标;二是进一步完善专项资金管理办法与制度,确保财政资金效益发挥至最大化。

       (3)部门评价项目绩效评价结果。

详见附件

  • 其他需要说明的事项

       无

    第四部分  名词解释

  • 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  • 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  • 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  • 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  • 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  • 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  • 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  • 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  • “三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  • 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  •  附件

            永济市栲栳镇人民政府.xls

            永济市栲栳镇2020项目支出绩效自评报告.docx

 

单位负责人:周奕成 

财务负责人:侯银岗 

表 人:巩小杰

系电话:8128214