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2014年收支预算总表和财政拨款支出预算表、2013年收支决算总表和财政拨款支出决算表、“三公”经费预算和决算

发布时间:2014-09-29 16:40 信息来源: 永济市审计局 【字体: 打印本页
附表1
审计局2014年收支预算总表
单位:万元
收      入 支      出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款 26.049 一、一般公共服务 26.049
          商品和服务支出 3.449
          项目支出 22.6
二、纳入预算管理的政府性基金收入      (细化至“款”级)  
三、纳入财政专户管理的事业收入   二、国防  
四、其他收入      (细化至“款”级)  
    三、公共安全  
       (细化至“款”级)  
    四、教育  
       (细化至“项”级)  
    五、科学技术  
       (细化至“款”级)  
    六、文化体育与传媒  
       (细化至“款”级)  
    七、社会保障和就业  
       (细化至“项”级)  
    八、医疗卫生  
       (细化至“项”级)  
    九、节能环保  
       (细化至“款”级)  
    十、城乡社区事务  
       (细化至“款”级)  
    十一、农林水事务  
       (细化至“项”级)  
    十二、交通运输  
       (细化至“款”级)  
    十三、资源勘探电力信息等事务  
       (细化至“款”级)  
    十四、商业服务业等事务  
       (细化至“款”级)  
    十五、金融监管等事务支出  
       (细化至“款”级)  
    十六、地震灾后恢复重建支出  
       (细化至“款”级)  
    十七、国土资源气象等事务  
       (细化至“款”级)  
    十八、住房保障支出  
       (细化至“项”级)  
    十九、粮油物资储备事务  
       (细化至“款”级)  
    二十、预备费  
       (细化至“款”级)  
    二十一、国债还本付息支出  
       (细化至“款”级)  
    二十二、其他支出  
       (细化至“款”级)  
本年收入合计 26.049 本年支出合计 26.049
备注:1、本表反映部门当年年初预算中全口径收入和支出的安排情况。
      2、本表收入方的收入包括财政拨款(即一般预算资金)、纳入预算管理的政府性基金收入、纳入财政专户管理的事业收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。

      3、本表支出方的支出项目是按功能分类科目反映的部门用上述收入安排的年度支出情况。

 
附表2
审计局2014年财政拨款支出预算表
        单位:万元
科 目 合 计 基本支出 项目支出 备 注
一、一般公共服务 26.049 3.449 22.6  
   (细化至“款”级)        
二、国防        
   (细化至“款”级)        
三、公共安全        
   (细化至“款”级)        
四、教育        
   (细化至“项”级)        
五、科学技术        
   (细化至“款”级)        
六、文化体育与传媒        
   (细化至“款”级)        
七、社会保障和就业        
   (细化至“项”级)        
八、医疗卫生        
   (细化至“项”级)        
九、节能环保        
   (细化至“款”级)        
十、城乡社区事务        
   (细化至“款”级)        
十一、农林水事务        
   (细化至“项”级)        
十二、交通运输        
   (细化至“款”级)        
十三、资源勘探电力信息等事务        
   (细化至“款”级)        
十四、商业服务业等事务        
   (细化至“款”级)        
十五、金融监管等事务支出        
   (细化至“款”级)        
十六、地震灾后恢复重建支出        
   (细化至“款”级)        
十七、国土资源气象等事务        
   (细化至“款”级)        
十八、住房保障支出        
   (细化至“项”级)        
十九、粮油物资储备事务        
   (细化至“款”级)        
二十、预备费        
   (细化至“款”级)        
二十一、国债还本付息支出        
   (细化至“款”级)        
二十二、其他支出        
   (细化至“款”级)        
合计 26.049 3.449 22.6  
备注:本表财政拨款支出指部门年初预算中一般预算资金安排的支出。
 

附表3
审计局2013年收支决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 项 目 决算数
一、财政拨款 41.27 一、一般公共服务 41.27
           日常公用经费 41.27
二、纳入预算管理的政府性基金收入      (细化至“款”级)  
三、上级补助收入   二、国防  
四、事业收入      (细化至“款”级)  
    其中:纳入财政专户管理的事业收入   三、公共安全  
五、经营收入      (细化至“款”级)  
六、附属单位缴款   四、教育  
七、其他收入      (细化至“项”级)  
    五、科学技术  
       (细化至“款”级)  
    六、文化体育与传媒  
       (细化至“款”级)  
    七、社会保障和就业  
       (细化至“项”级)  
    八、医疗卫生  
       (细化至“项”级)  
    九、节能环保  
       (细化至“款”级)  
    十、城乡社区事务  
       (细化至“款”级)  
    十一、农林水事务  
       (细化至“项”级)  
    十二、交通运输  
       (细化至“款”级)  
    十三、资源勘探电力信息等事务  
       (细化至“款”级)  
    十四、商业服务业等事务  
       (细化至“款”级)  
    十五、金融监管等事务支出  
       (细化至“款”级)  
    十六、地震灾后恢复重建支出  
       (细化至“款”级)  
    十七、国土资源气象等事务  
       (细化至“款”级)  
    十八、住房保障支出  
       (细化至“项”级)  
    十九、粮油物资储备事务  
       (细化至“款”级)  
    二十、预备费  
       (细化至“款”级)  
    二十一、国债还本付息支出  
       (细化至“款”级)  
    二十二、其他支出  
       (细化至“款”级)  
本年收入合计 41.27 本年支出合计 41.27
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    上年结转和结余       年末结转和结余  
合计 41.27 合计 41.27
备注:本表数据反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

 
附表4
审计局2013年财政拨款支出决算表
单位:万元
科 目  合 计 基本支出 项目支出 备 注
一、一般公共服务 41.27 41.27 0  
   (细化至“款”级)        
二、国防        
   (细化至“款”级)        
三、公共安全        
   (细化至“款”级)        
四、教育        
   (细化至“项”级)        
五、科学技术        
   (细化至“款”级)        
六、文化体育与传媒        
   (细化至“款”级)        
七、社会保障和就业        
   (细化至“项”级)        
八、医疗卫生        
   (细化至“项”级)        
九、节能环保        
   (细化至“款”级)        
十、城乡社区事务        
   (细化至“款”级)        
十一、农林水事务        
   (细化至“项”级)        
十二、交通运输        
   (细化至“款”级)        
十三、资源勘探电力信息等事务        
   (细化至“款”级)        
十四、商业服务业等事务        
   (细化至“款”级)        
十五、金融监管等事务支出        
   (细化至“款”级)        
十六、地震灾后恢复重建支出        
   (细化至“款”级)        
十七、国土资源气象等事务        
   (细化至“款”级)        
十八、住房保障支出        
   (细化至“项”级)        
十九、粮油物资储备事务        
   (细化至“款”级)        
二十、预备费        
   (细化至“款”级)        
二十一、国债还本付息支出        
   (细化至“款”级)        
二十二、其他支出        
   (细化至“款”级)        
合计 41.27 41.27 0  
备注:1、本表财政拨款支出指用一般预算财政拨款安排的支出。
   2、本表财政拨款支出包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
 
附表5
审计局2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
项 目 本年预算数
合 计 11.39
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 2.69
3、公务用车费 8.7
      其中:(1)公务用车运行维护费 8.7
            (2)公务用车购置费  
备注:本表数据反映部门用当年一般预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费预算情况。当年一般预算财政拨款包括年初数和执行中预计追加数。
 
附表6
审计局2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
  单位:万元
项 目 本年决算数
合 计 12.2369
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 2.9936
3、公务用车费 9.2433
     其中:(1)公务用车运行维护费 9.2433
           (2)公务用车购置费  
备注:1、本表数据反映部门用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费支出情况。
   2、本表数据包括当年一般预算财政拨款安排的支出,也包括以前年度结转和结余资金发生的支出。