永济市张营镇人民政府2019年部门预算公开
2019年部门预算公开目录
1、部门主要职责及机构设置情况(详见部门预算公开说明)
2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算(详见部门预算公开说明)
3、预算收支增减变化情况说明(详见部门预算公开说明)
4、机关运行经费安排情况说明(详见部门预算公开说明)
5、政府采购安排情况说明(详见部门预算公开说明)
6、对专业性较强的名词进行解释(详见部门预算公开说明)
7、国有资产占用情况说明(详见部门预算公开说明)
8、“三公”经费增减变化原因说明信息(详见部门预算公开说明)
9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明(详见部门预算公开说明)
10、部门收支总表(详见单位信息公开表)
11、部门收入总表(详见单位信息公开表)
12、部门支出总表(详见单位信息公开表)
13、财政拨款收支总表(详见单位信息公开表)
14、一般公共预算支出表(详见单位信息公开表)
15、一般公共预算基本支出表(详见单位信息公开表)
17、政府性基金预算收入表(详见单位信息公开表)
18、政府性基金预算支出表(详见单位信息公开表)
19、一般公共预算“三公”经费支出表(详见单位信息公开表)
20、政府采购预算明细表(详见单位信息公开表)
21、新增资产预算表(详见单位信息公开表)
永济市张营镇人民政府2019年部门预算公开说明
一、单位主要职责及机构设置情况
(一)基本情况
永济市张营镇人民政府属行政单位,为正科级建制,位于永济市张营镇张营南街。我单位行政编制31名(含工勤2名),在职人员28人;事业编制10名,在职人员10人(含三定人员1人),其中农村综合便民服务中心8人,农村经济管理服务中心2人;财政所编制3人,在职人员3人。实有车辆2辆,镇政府和计生办各一辆。
(二)主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人代会的决议。
2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。
4、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。
5、负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权益,保护各种经济组织的合法权益。
6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
7、指导、支持和帮助村民委员会工作。
8、完成上级党委、政府交办的其它事项。
(三)机构设置情况
机构设置情况如下:一级机构:永济市张营镇人民政府。下属事业单位有:1、张营镇农村综合便民服务中心;2、张营镇农村经济管理中心;3、张营镇计生指导生殖保健服务站。另有机构张营镇财政所为市财政局下属单位。
二、本级预算情况
我单位为行政单位,属于一级独立核算单位。2019年我单位预算收入安排为7044214元,其中经费拨款6933214元,行政事业性收费收入81000元,国有资产有偿使用收入30000元。根据收支平衡的原则,预算支出安排为7044214元(其中工资福利支出为3517728元,对个人和家庭的补助为1805647元,商品服务支出为1670839元,项目支出为50000元)。
三、预算收支增减变化及情况说明
2019年收入预算为7044214元,比上年增加 13.82%。支出预算为7044214元,比上年增加13.82 %,其中工资福利支出为3517728元,比上年增加26.86%,原因是工资普调及部门经济分类科目调整;对个人和家庭的补助为1805647元,比上年增加10.12%,原因是退休人员增加、遗属生活补助标准上调;商品服务支出为1670839元,比上年减少2.64%,原因是五小建设费用减少;项目支出为50000元,比上年减少16.67%。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年我单位机关运行经费安排为1670839元,比上年减少2.64%,原因是五小建设费用减少。
五、政府采购安排情况说明
2019年我单位因开展业务需要,政府采购预算安排为119750元,其中办公椅20套,6000元;净水机1台,15000元;录音笔2只,500元;文件柜10个,10000元;照相机1台,3000元;沙发4套,6000元;电热水器1台,2000元;打印机4台,10000元;监控头5个,6000元;电脑5台,20000元;压面机1台,600元;碎纸机2台,2000元;办公桌8台,6400元;纸张50箱,9250元(含财政、计生);车辆加油23000元(包含计生)。
六、专业性较强的名词解释
三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
政府机关运行经费:是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
七、“三公”经费增减变化情况
2019年三公经费预算29000元。其中因公出国(费)0元;公务接待费6000元,比2018年减少1000元;2019年公务用车运行维护费23000元,比2018年预算减少5000元。
八、国有资产占用情况
截止2018年12月31日,我单位资产总额194.53万元,其中固定资产原值194.53万元,固定资产累计折旧0万元,固定资产净值194.53万元;无形资产原价0万元,无形资产累计摊销0万元,无形资产净值0万元。固定资产当中房屋及构筑物149.40万元,通用设备28.15万元,专用设备1.96万元,家具、用具、装具及动植物15.02万元。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位没有重点项目预算绩效目标。
单位负责人:李海锋
财务负责人:樊国强
填 报 人:范美琳
联 系电 话:8130228